目 录
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度部门决算表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度决算数据说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
五、2021年度 “三公”及相关经费预决算情况说明
六、2021年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门决算单位构成
拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门,为正县级,财政一级预算单位,决算公开范围为拉萨市行政审批和便民服务局机关。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责
1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审批制度改革等方面的法律法规,制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。
2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为,优化政务服务环境等工作。
3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。
4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网十政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。
5、负责公共资源交易管理工作。
6、负责12345政府服务热线日常管理工作,负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。
7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置
拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门,为正县级。内设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构。
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2021年度部门决算表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务2021年度决算数据说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年我单位一般公共预算总收入3749.66万元,其中一般公共预算财政拨款收入2938.88万元,年初结转结余810.79万元;总支出3749.66万元。
二、2021年度一般公共预算收入情况说明
2021年我单位一般公共预算收入3749.66万元。
三、2021年度一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1883.62万元,其中工资福利支出1810.29万元,商品和服务支出44.49万元,对个人和家庭的补助支出17.26万元,资本性支出11.59万元。
四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款支出3749.66万元。其中:一般公共服务支出3163.62万元,社会保障和就业支出64.91万元,卫生健康支出43.11万元,资源勘探工业信息等支出413.69万元,住房保障支出63.69万元,其他支出0.65万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出基本支出1883.62万元,其中:一般公共服务支出1712.17万元,社会保障和就业支出64.91万元,卫生健康支出42.85万元,住房保障支出63.69万元;项目支出1866.04万元,其中:一般公共服务支出1451.45万元,卫生健康支出0.26万元,资源勘探工业信息等支出413.69万元,其他支出0.65万元。支出合计3749.66万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算基本支出1883.62万元,项目支出1866.04万元,支出合计3749.66万元。其中工资福利支出1750.56万元,商品和服务支出1145.58万元,对个人和家庭的补助支出17.26万元,资本性支出11.59万元。项目支出行政运行22.85万元,一般行政管理事务4.86万元, 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1421.97万元,其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出1.76万元,其他行政事业单位医疗支出0.26万元,支持中小企业发展和管理支出413.69万元,其他支出0.65万元。
五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明
市行政审批局2021年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
14.56 |
14.56 |
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1.因公出国(境)费 |
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其中:(1)因公出国(境)团组数 |
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(2)因公出国(境)团人数 |
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2.公务接待费 |
0.1 |
0.1 |
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其中:(1)公务接待的批次 |
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1 |
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(2)公务接待的人数 |
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4 |
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3.公务用车经费 |
14.46 |
14.46 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
14.46 |
14.46 |
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(2)公务用车购置数 |
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(3)公务用车保有量 |
4 |
4 |
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2021年“三公”经费总支出14.56万元,较上年增长7.9万元,同比增长119%。其中公务接待费0.1万元,较上年减少0.364万元,同比下降79%,1批次,4人,下降原因接待任务减少;公务用车运行维护费14.46万元,无公务用车购置费,公务用车运行维护费增长主要原因是,增加二级单位拉萨市公共资源交易中心,因此2021年“三公”经费增长。
六、2021年度机关运行情况说明
(一)2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计56.08万元
(二)机关运行经费预算的内容
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、 会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2021年我局政府采购项目数1个,项目名称“12345”政务服务热线平台建设项目,该项目为双创资金,预算总数298万元,合同价248.8万元,按照合同约定分三期支付,本年度支付金额74.64万元为项目30%款。
八、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,拉萨市行政审批和便民服务局共有车辆4辆,价值64.85万元, 4辆车属于一般公务用车;单位价值在200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
1.预算执行进度进一步提高,牢固树立预算执行与预算相结合的理念,积极盘活存量资金,加快财政资金运行效率。
2.预算绩效编制进一步规范,强化预算绩效编制工作,切实做到“花钱必问效、无效必 问责”。
3.加强预算绩效管理工作,积极参加全市财政系统各类预算绩效培训班,不断提高预算 绩效人员的政策水平和业务素质。
十、扶贫资金情况说明。
2021年度拉萨市行政审批和便民服务局无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明
2021年度拉萨市行政审批和便民服务局无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
2021年度拉萨市行政审批和便民服务局无重点、重大项目。
十三、其他重要事项说明
2021年度拉萨市行政审批和便民服务局无其他重要事项说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
责任编辑:达娃顿珠
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