目 录
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2019年度部门决算表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2019年度部门决算数据说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
六、2019年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明。
十一、债务情况说明。
十二、重点、重大项目信息
十三、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市行政审批和便民服务局概况
一、部门决算单位构成
纳入拉萨市行政审批和便民服务局2019年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市行政审批和便民服务局部门。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
拉萨市行政审批和便民服务局是一级预算单位,主要履行下列职责:
1、贯彻执行国家、自治区行政管理体制、行政审:批制度改革等方面的法律法规,制定行政审批和政务服务、便民服务、公共资源交易各项规章制度和管理办法并组织实施。
2、负责全市行政审批制度改革工作。负责牵头推进“两集中、两到位”和相对集中行政许可权改革工作。负责指导、协调市直各部门、驻市中(区)直部门、县(区)、功能区(园区)规范行政审批行为.优化政务服务环境等工作。
3、负责进驻单位行政审批和公共服务事项的规范、管理和监督。负责进驻单位工作人员日常管理、教育培训和检查考核等工作。
4、负责组织、指导、协调、督促全市各级政务服务体系标准化建设和各类专业办事服务大厅标准化建设。负责“互联网十政务服务”“互联网+公共资源交易”的规划设计和建设维护。
5、负责公共资源交易管理工作。
6、负责12345政府服务热线日常管理工作,负责热线诉求件的交办、督办和考核工作。
7、负责指导、协调县(区)行政审批和便民服务局业务工作。
8、完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)部门机构设置。
拉萨市行政审批和便民服务局是拉萨市人民政府工作部门,为正县级。内设机设办公室、政务服务管理科、政务服务监督科、行政审批科、信息科5个内设机构。
第二部分 拉萨市行政审批和便民服务局2019年度部门决算表
第三部分 拉萨市行政审批和便民服务局2019年度部门决算数据说明
一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明
拉萨市市民服务中心收入支出均纳入部门预算管理。2019年拉萨市民服务中心财政收支总预算1291.02万元,具体情况如下:(一)预算总收入1291.02万元,1.一般公共预算收入1268.91万元,2.上年结转资金22.11万元,(二)预算总支出1291.02万元。
二、2019年度一般公共预算收入情况说明
2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算收入1291.02万元,其中:2019年财政拨款总收入1268.91万元,上年结转22.11万元。
三、2019年度一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出1291.02万元,其中工资福利支出626.79万元,商品和服务支出30.14万元,对个人和家庭的补助支出29.80万元;行政事业性项目支出582.18万元;上年结转支出22.11万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年拉萨市行政审批和便民服务局一般公共预算财政拨款收入为1268.91万元,与2018年同期相比增加了17.15%,增加的主要原因是行政项目经费:大厅运行经费增加了400万元,机动经费增加18万元,党建经费增加:3.18万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年拉萨市市民服务中心一般公共预算收入1268.91万元,其中:行政运行686.73万元,占总预算收入的69%,项目收入582.18万元,占总预算收入的58%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出201类2010399行政运行经费686.73万元。
2、一般公共服务支出201类2010399大厅运行经费500万元。
3、一般公共服务支出201类2010399印刷办公材料经费20万元。
4、一般公共服务支出201类2010399食堂运行经费30万元。
5、一般公共服务支出201类2010399区内为培训经费11万元。
6、一般公共服务支出201类2010399机动经费18万元。
7、一般公共服务支出201类2010399党建经费3.18万元。
五、2019年度“三公”及相关经费预决算情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2019年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
备 注 |
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合 计 |
6.4 |
7.2 |
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1.因公出国(境)费 |
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其中:(1)因公出国(境)团组数 |
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(2)因公出国(境)团人数 |
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2.公务接待费 |
1 |
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其中:(1)公务接待的批次 |
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(2)公务接待的人数 |
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3.公务用车经费 |
5.4 |
7.2 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
5.4 |
7.2 |
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(2)公务用车购置数 |
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(3)公务用车保有量 |
4 |
4 |
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1、2019年度“三公”经费支出7.2万元, 其中: 车辆运行维护费支出7.2万元,公务接待费支出0万元.与上年相比增加2.49万元,主要原因公务用车经费7.2万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫调研、大厅办业务等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出以及车辆购置年限久远造成油料和修理费增长。公车由办公室统一管理调配,运行费用实行定点派人监督维修、派人监督加油、节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。
六、2019年度机关运行情况说明
(一)2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公用预算安排的行政经费,合计1268.91万元。其中,基本支出686.73万元,一般行政管理项目支出582.18万元。
(二)机关运行经费预算的内容
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;
1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
拉萨市行政审批和便民服务局2019年无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,拉萨市行政审批和便民服务局共有车辆4辆,价值64.85万元,4辆车属于一般公务用车;单位价值在200万元以上大型设备0台。
九、预算绩效情况说明
(一)预算执行进度进一步提高,牢固树立预算执行与预算相结合的理念,积极盘活存量资金,加快财政资金运行效率。
(二)预算绩效编制进一步规范,强化预算绩效编制工作,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。
(三)加强预算绩效管理工作,积极参加全市财政系统各类预算绩效培训班,不断提高预算绩效人员的政策水平和业务素质。
十、扶贫资金情况说明。
拉萨市行政审批和便民服务局2019年度无扶贫项目资金。
十一、债务情况说明。
拉萨市行政审批和便民服务局2019年度无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
拉萨市行政审批和便民服务局2019年度无重点、重大项目。
十三、其他重要事项说明
拉萨市行政审批和便民服务局2019年无政府采购项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四、行政运行支出:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、年末结转和结余:指以前年度预算支出未完成,按照有关规定结转到当年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为了完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
责任编辑:洛桑曲珍
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